
就公司净利润同比增长,宇通客车分析认为主要原因为:2021年,随着海外客车市场新能源化的推进和需求恢复,宇通客车海外出口业务有所增长;同时,公司职工住房项目交付给宇通客车业绩带来一定贡献。
报告显示,受国内外新冠疫情反复的影响,各地人员流动受限,人员出行需求减少,导致城市公交客运量、中短途客运量、旅游客运量继续下降,市场竞争加剧,公司未实现年初制定的247.77亿元的营业收入计划。
据悉,2021年度国内经销商占宇通客车整体销量比重约为4.32%,销售额比重约为3.34%。宇通客车持续对营销模式进行创新,对线上、线下营销渠道进行深度优化整合,开发建设了网上商城、直播、小店等互联网电商平台,为客户提供更好的购车服务;2021年全年通过互联网平台实现整车销售5,464台,形成了适用于宇通客车自身业务发展的精准营销模式,并取得较好效果。
海外市场方面,宇通客车在海外市场采取直销、经销相结合的销售模式。截至报告期末,宇通客车累计出口各类客车超过80,000辆,产品远销至哈萨克斯坦、智利、英国、挪威等全球主要客车需求国家与地区。在主要目标市场,公司已成为主流客车供应商之一。在新能源客车领域,宇通客车已在中东、拉美、东南亚、欧洲等地区的主要市场形成批量订单销售。报告期内,宇通客车在船运资源紧张、海运费上涨等不利条件下,保证了卡塔尔大批量订单顺利交付,并提供了全面的服务保障。
截至报告期末,宇通客车大中型客车的产销量稳居行业第一,继续保持行业龙头地位。
2022年,面对“需求收缩、供给冲击和预期转弱”三重压力,考虑疫情影响,宇通客车收入计划为256.17亿元,成本计划为201.47亿元,费用计划为43.78亿元。为确保公司稳定健康发展,宇通客车还需继续对公司工厂及设备设施进行升级改造,在建项目2022年预计合同额3.66亿元,新增项目预计合同额13.34亿元。